為深入學(xué)習(xí)貫徹國(guó)資委近期對(duì)中央企業(yè)合規(guī)管理、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管控、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究與監(jiān)督工作有關(guān)事項(xiàng)的決策部署,11月25日,公司組織召開(kāi)合規(guī)審計(jì)工作宣貫與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)培訓(xùn)會(huì)。公司合規(guī)審計(jì)部主任沈鳳斌、合規(guī)審計(jì)部相關(guān)人員及各二級(jí)單位合規(guī)審計(jì)系統(tǒng)范圍內(nèi)人員等50余人參加會(huì)議。
沈鳳斌傳達(dá)了公司總經(jīng)理許杰峰對(duì)本次會(huì)議的指示,要求各單位認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)國(guó)資委文件要點(diǎn),貫徹落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)督工作要求,突出抓好自身單位重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),切實(shí)提升二級(jí)單位合規(guī)審計(jì)系統(tǒng)部門(mén)人員工作能力,將本單位合規(guī)管控工作細(xì)化分解、落實(shí)落地,不斷完善制度體系建設(shè),加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)督檢查,切實(shí)將各項(xiàng)改革、轉(zhuǎn)變措施落實(shí)到位。
公司合規(guī)審計(jì)部相關(guān)人員圍繞《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作實(shí)施意見(jiàn)》(國(guó)資發(fā)監(jiān)督規(guī)﹝2019﹞101號(hào))文件精神,對(duì)建立健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化內(nèi)控體系執(zhí)行、加強(qiáng)信息化管控、加大企業(yè)監(jiān)督評(píng)價(jià)力度、加強(qiáng)出資人監(jiān)督五個(gè)方面進(jìn)行了重點(diǎn)解讀。針對(duì)二級(jí)單位內(nèi)部控制自評(píng)實(shí)施工作,外部專(zhuān)家老師從評(píng)價(jià)程序、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)內(nèi)容、缺陷認(rèn)定、缺陷整改五個(gè)方面做了詳細(xì)的指導(dǎo)與培訓(xùn)。
本次會(huì)議為公司合規(guī)審計(jì)工作管理人員提供了良好的交流平臺(tái),使各單位對(duì)公司合規(guī)審計(jì)五個(gè)方面的工作有了更清晰的認(rèn)識(shí),有利于將具體工作落地落實(shí),有利于有效發(fā)揮合規(guī)審計(jì)體系強(qiáng)基固本的重要作用,為公司高質(zhì)量發(fā)展提供內(nèi)生動(dòng)力。
(供稿:羅心 編輯:王恬)
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